Faktúra č. DFB0163/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0163/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel, router TP-Link Archer
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota: 49,70 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/059, 10.05.22
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť