Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0028/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 108,60 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 pracovné odevy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnavská mediálna s. r. o. 55463461 58,00 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 webhostingové služby 02/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 11,88 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFS0021/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 50,23 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 služby technika PO 1.štvrťrok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 100,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 členský poplatok r. 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 služby v oblasti kyber.bezpečnosti 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFŠ0025/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 146,99 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0027/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 62,80 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0026/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 230,53 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 zviazanie katalóg.listov a protokolov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PN print s.r.o., 31428908 259,20 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Moser fén 1 ks, MOser žehlička 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Belora, s.r.o. 36813851 147,95 € 31.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 reštauračný inventár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 WELA PORCELÁN, s.r.o. 34128409 298,56 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 reštauračný inventár Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 WELA PORCELÁN, s.r.o. 34128409 1 790,06 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 čistiace prostriedky do umývačky riadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 GAMA HOLDING 35801484 277,46 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFS0020/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 114,97 € 30.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFS0018/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 70,33 € 30.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Creative Beauty s.r.o. 36191230 79,50 € 30.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFS0019/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 9,98 € 30.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFŠ0017/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 94,93 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0022/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 181,70 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0023/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 358,55 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0021/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 360,68 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0020/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 14,98 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0019/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 30,82 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0018/24 maslo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 34,41 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0024/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 66,74 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 holiaci strojček 2 ks, olej na strihacie hlavice, lak na vlasy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Zuzana Majeríková KaderníckyServis 43015999 91,20 € 26.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 mop 3 ks, jar 10 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Michal Repta - MRC 43304885 94,20 € 26.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 členské 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 26.01.2024 27.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »