Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0041/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 83,69 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFŠ0043/24 mrazené pirohy, mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 104,90 € 14.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFŠ0042/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 125,13 € 14.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFŠ0040/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 94,22 € 14.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 elektrická energia 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 761,49 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0062/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 281,33 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0061/24 obrusky, sviečky, vrecia na odpad Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 165,89 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0065/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 62,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 teflónové plechy 2 ks, podnos cukrársky 10 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 RM Gastro-JAZ s.r.o., 34153004 209,28 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 čistenie odtoku WC kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Grznár - Profi Krtko 43269176 294,00 € 14.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFS0022/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 5,20 € 13.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0059/24 elektrická energia 01/24 vyúčtovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 880,28 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 elektrická energia 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 761,49 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFS0025/24 alko, nealko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 104,83 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFS0024/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 21,48 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFS0023/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 28,91 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFS0026/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 43,89 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFS0027/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 43,85 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 vlajka EÚ 3 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Obchod – SVK, s.r.o. 47175397 49,40 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFŠ0039/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 379,60 € 12.02.2024 27.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »