DFB0343/20 |
telefonické hovory mobil + splátka mobilu 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
120,00 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/20 |
oprava konvektomatu Lainox |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
475,32 € |
04.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0116/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
58,59 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/20 |
televízor Philips + držiak na TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
724,90 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0117/20 |
menu box |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
101,89 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/20 |
taška igelitová 6x100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
10,82 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 15/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - drevenné lišty pod parapety |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Okienkovo s.r.o. |
|
|
3 552,00 € |
03.12.2020 |
05.12.2020 |
11.12.2020 |
04.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0335/20 |
uterák+osuška 58 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
609,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20 |
plyn 12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
154,80 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/20 |
služby technika BOZP 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/20 |
webhostingové služby 12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 3/2012/SOSOaSPn) |
Dohoda o splátkach na rok 2021 - škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
|
|
33 341,28 € |
02.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
02.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 4/2012/SOSOaSPn) |
Dohoda o splátkach - reštaurácia Semafor Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
|
|
12 258,96 € |
02.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
02.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 32/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1,20 € |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
03.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0334/20 |
krabica 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
4,44 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20 |
implementácia riešenia Microsoft Office 365 + zaškolenie na používanie Microsoft Teams |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
|
936,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 31/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o stravovaní dôchodcov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mestský úrad Piešťany |
|
|
0,00 € |
30.11.2020 |
03.12.2020 |
|
02.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFS0115/20 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
107,13 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0114/20 |
múka, tuk, cukor,čokoláda, |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
281,60 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |