Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0343/20 telefonické hovory mobil + splátka mobilu 11/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 120,00 € 07.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFB0342/20 oprava konvektomatu Lainox Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Miroslav Prvý - RSP 40197131 475,32 € 04.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFS0116/20 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 58,59 € 04.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0341/20 televízor Philips + držiak na TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 724,90 € 04.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFS0117/20 menu box Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 101,89 € 04.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0340/20 taška igelitová 6x100 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 10,82 € 04.12.2020 15.12.2020 Faktúra
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 15/2020/SOSOaSPn) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - drevenné lišty pod parapety Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Okienkovo s.r.o. 3 552,00 € 03.12.2020 05.12.2020 11.12.2020 04.12.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFB0335/20 uterák+osuška 58 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 JYSK s.r.o. 35974133 609,00 € 03.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0336/20 plyn 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 323,98 € 03.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0337/20 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PETIT PRESS, a.s. 35790253 154,80 € 03.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFB0339/20 služby technika BOZP 11/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Vladimír REŠKO 40751856 80,00 € 03.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFB0338/20 webhostingové služby 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 11,88 € 03.12.2020 15.12.2020 Faktúra
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 3/2012/SOSOaSPn) Dohoda o splátkach na rok 2021 - škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Bytový podnik Piešťany 33 341,28 € 02.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 02.12.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 4/2012/SOSOaSPn) Dohoda o splátkach - reštaurácia Semafor Piešťany Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Bytový podnik Piešťany 12 258,96 € 02.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 02.12.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 32/2020/SOSOaSPn Zmluva o zverení majetku do správy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1,20 € 02.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFB0334/20 krabica 10 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 4,44 € 02.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0333/20 implementácia riešenia Microsoft Office 365 + zaškolenie na používanie Microsoft Teams Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 COMTEC s.r.o. 36323951 936,00 € 01.12.2020 14.12.2020 Faktúra
Zmluva č. 31/2020/SOSOaSPn Zmluva o stravovaní dôchodcov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Mestský úrad Piešťany 0,00 € 30.11.2020 03.12.2020 02.12.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFS0115/20 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 107,13 € 30.11.2020 16.12.2020 Faktúra
DFS0114/20 múka, tuk, cukor,čokoláda, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o., 31428819 281,60 € 30.11.2020 16.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »