DFS0083/20 |
sirup,vegeta,kompót,cestoviny, múka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
86,98 € |
18.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0082/20 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
33,54 € |
18.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/20 |
telefon.hovory mobil, mobil splátky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,84 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/20 |
telefonické hovory mobil, mobil splátka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,84 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/20 |
telef.hovory mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,84 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0081/20 |
nealko, mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
127,41 € |
17.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/20 |
ochranné rúško antibakter. dvojvrstvové 120 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
208,80 € |
17.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/20 |
tlač stravných lístkov 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
31,20 € |
17.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0043/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0044/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
16,42 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0080/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
84,60 € |
16.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/20 |
elektrická enegia Semafor 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
432,40 € |
16.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/20 |
elektrická energia škola 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
225,17 € |
16.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0079/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
14,40 € |
16.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
19,80 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/20 |
výkon zodpovednej osoby 09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
16.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/20 |
miska polievková 60 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
95,04 € |
16.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/20 |
zásobníky na hyg.rolky, antibakter.utierky, toaletný papier, postreková dezinfekcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
559,96 € |
11.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/20 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AQUACENTRUM,s.r.o. |
36236560 |
|
525,01 € |
11.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0039/20 |
zelenina, jablká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
79,22 € |
10.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |