Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0260/19 kadernícka konzola s umývadlom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ingrid Čarnoká - TIFFANY 40845150 1 045,38 € 01.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0259/19 oprava chladiarenskeho zariadenia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Michal Maco Oprava chladiarenských zariadení 17545374 110,00 € 01.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFB0258/19 lapače hmyzu 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Miroslav Berecký ml. 46661891 75,95 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0257/19 mraznička truhlicová WHM 4611 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 349,00 € 31.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFS0178/19 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 187,04 € 26.07.2019 27.08.2019 Faktúra
DFB0256/19 nožnica pre sklopné okno 10 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Kokoška Marián - MB.Kovanie 45456747 64,96 € 26.07.2019 24.08.2019 Faktúra
DFS0179/19 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 45,36 € 26.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFS0177/19 mlieko, mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 197,82 € 23.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0255/19 renovácia okien škola 12 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Plecháč 41431171 4 375,08 € 19.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0251/19 stočné 04-06/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 224,52 € 18.07.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0254/19 preprava nábytku Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Autodoprava, V.Vetrík 33700397 73,20 € 18.07.2019 22.08.2019 Faktúra
DFS0174/19 Chlieb, sendvič, pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 208,83 € 18.07.2019 27.08.2019 Faktúra
DFB0253/19 servisné práce signaliz.zariadenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Jambor Ľuboš 30711436 589,20 € 18.07.2019 27.08.2019 Faktúra
DFB0250/19 vodné, stočné 04-05/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 367,00 € 17.07.2019 27.08.2019 Faktúra
DFB0249/19 tlačiarenské služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovenská pošta 36631124 17,27 € 17.07.2019 13.09.2019 Faktúra
DFS0173/19 Mlieko, mliečne výrobky, bravčové mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 220,83 € 16.07.2019 27.08.2019 Faktúra
DFB0247/19 elektrická energia Semafor 06/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 1 376,24 € 15.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0248/19 výkon zodpovednej osoby 07/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 15.07.2019 27.08.2019 Faktúra
DFB0246/19 tlačivá pre stredné školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ŠEVT 31331131 175,93 € 10.07.2019 26.07.2019 Faktúra
DFS0172/19 Obložené chlebíčky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Encián - lahôdky s.r.o. 47196131 37,40 € 10.07.2019 22.08.2019 Faktúra