Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn Zmluva o dielo - debarierizácia škola Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 KREDITSTAV a.s. 36225746 213 254,01 € 26.05.2025 27.05.2025 31.12.2025 26.05.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 14/2025/SOSOaSPn Darovacia zmluva Mesto Piešťany Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany 00612031 0,00 € 26.05.2025 28.05.2025 27.05.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 12/2025/SOSOaSPn Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany 00161454 0,00 € 06.05.2025 22.05.2025 07.05.2025 21.05.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2018/SOSOaSPn) Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 TransData s.r.o. 35741236 0,00 € 05.05.2025 21.05.2025 20.05.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFB0168/25 poháre na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Partymaker 2 s. r. o. 47870125 57,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0166/25 osobná zložka dieťaťa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ŠEVT 31331131 194,62 € 25.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0165/25 stierka na okná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 13,84 € 25.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFS0057/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 11,90 € 25.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0164/25 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 159,90 € 24.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0163/25 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 47,17 € 23.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0162/25 vodné, stočné Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 858,50 € 17.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0160/25 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 SALON, s. r. o. 44877595 102,03 € 16.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0161/25 vodné, stočné Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 732,21 € 16.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFŠ0127/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 7,55 € 16.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFŠ0128/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 120,59 € 16.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFŠ0130/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 31,67 € 16.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFS0056/25 nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 67,41 € 16.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFŠ0125/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 187,38 € 16.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFŠ0051/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 39,34 € 15.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFŠ0052/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 11,70 € 15.04.2025 29.04.2025 Faktúra