Zmluva č. 20/2025/SOSOaSPn |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
11.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0287/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
985,39 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/25 |
mixér 2 kusy, vysávač 1 kus |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
162,55 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/25 |
rolety 4 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MILENIA, s.r.o. |
36290491 |
|
1 257,04 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/25 |
vrecká, fólia, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
39,21 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0120/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,04 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0121/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
75,56 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0122/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
146,25 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0123/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,34 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
4 275,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/25 |
športové náradie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Top šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
657,40 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/25 |
pevná sieť 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,10 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/25 |
mobilná sieť 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
76,91 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/25 |
webhosting 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/25 |
zviazanie kníh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PN print s.r.o., |
31428908 |
|
177,12 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/25 |
služby technika PO 3.Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
125,00 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/25 |
školenie - viac ako peniaze 2 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
340,00 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 250721/01 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s.r.o. |
51170051 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
|
01.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0267/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
139,48 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |