Zmluva č. 11/2025/SOSOaSPn |
Rámcová dohoda č. 14/2025 - dodávanie hydiny a rýb v čerstvom a mrazenom stave |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
15 660,52 € |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
31.12.2025 |
15.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 10/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
09.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0147/25 |
kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Notino, s.r.o. |
27609057 |
|
26,49 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
10.04.2025 |
31.12.2025 |
09.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 9/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 01/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0135/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0112/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
3 409,83 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0113/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
464,92 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
FAME management world s. r. o. |
53248830 |
|
295,90 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0041/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
21,55 € |
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
školenie on-line |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
92,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 31/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o stravovanie dôchodcov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
16.04.2025 |
|
15.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0132/25 |
obrusy, fólie, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
85,89 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
kadernicky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
309,93 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LORIN, spol.s r.o. |
36535788 |
|
31,10 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0090/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,69 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0092/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
38,02 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0093/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
4,89 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0096/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
201,83 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2025/SOSOaSPn |
Zmluva č. 02/2025 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RFBB, s.r.o. |
46361090 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
15.10.2031 |
25.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0130/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bezvavlasy a.s. |
24168416 |
|
14,76 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |