Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0116/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 10,40 € 15.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0249/25 RAP 7/25 až 12/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Asseco Solutions, a.s. 00602311 182,30 € 15.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFŠ0115/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 46,67 € 14.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0247/25 poplatok mVL 3až5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 21,78 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 17/2025/SOSOaSPn Mandátna zmluva na stavebný dozor Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 DOMUS - Urban a syn stavebná spol. s r.o. 31418660 3 813,00 € 11.07.2025 16.07.2025 31.12.2025 15.07.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFB0245/25 prenájom kopírovacieho stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 81,28 € 11.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFŠ0114/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 7,38 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0244/25 triedny výkaz 50 ks - vyúčtovacia faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ŠEVT 31331131 89,41 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0242/25 vyúčtovanie elektriny - preplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 521,47 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0241/25 oprava umývačky riadu, plynového kotla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Miroslav Prvý Servis-GZ 40197131 1 102,83 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0237/25 multisport Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 360,00 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0236/25 ročný poplatok - doménové služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 18,44 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0239/25 pevná sieť 6/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 124,43 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0240/25 mobilná sieť 6/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0238/25 paušál PZP za 2.Q.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PYROBOSS, s.r.o. 36644048 110,70 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0235/25 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 88,18 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0234/25 webhosting 7/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard, s.r.o., 36240125 10,13 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFŠ0217/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 133,86 € 03.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFŠ0113/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 50,95 € 02.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0231/25 asc agenda na rok 2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 aSc Applied Software Consultants 31361161 634,00 € 02.07.2025 23.07.2025 Faktúra