Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 19/2025/SOSOaSPn Zmluva o poskytovaní služieb č. 250721/01 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CoolNet, s.r.o. 51170051 0,00 € 01.09.2025 02.09.2025 01.09.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFB0267/25 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 139,48 € 01.09.2025 06.09.2025 Faktúra
DFB0268/25 rezervačný systém 9/2025 až 2/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bookio. s.r.o. 56284411 326,57 € 01.09.2025 06.09.2025 Faktúra
DFŠ0119/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 653,10 € 28.08.2025 06.09.2025 Faktúra
DFB0265/25 sieť na okno Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MILENIA, s.r.o. 36290491 154,48 € 28.08.2025 06.09.2025 Faktúra
DFB0266/25 chladnička 3 kusy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 RM Gastro-JAZ s.r.o., 34153004 3 982,74 € 28.08.2025 06.09.2025 Faktúra
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 KREDITSTAV a.s. 36225746 220 814,36 € 27.08.2025 29.08.2025 31.12.2025 28.08.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 18/2025/SOSOaSPn Zmluva o dielo - oprava vzduchotechniky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ELMA-MaR SK, s.r.o. 36289647 37 513,77 € 20.08.2025 21.08.2025 31.10.2025 20.08.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFB0264/25 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 60,28 € 20.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0263/25 služby siete Sanet 7-9/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 60,00 € 19.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFŠ0247/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 118,80 € 18.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0262/25 zber kuchynského odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Marius Pedersen 34115901 49,20 € 13.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0260/25 elektrina 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 1 728,77 € 11.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0261/25 vyúčtovanie elektriny - preplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 671,32 € 11.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 prenájom kopírovacieho stroja + kópie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 42,35 € 07.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0258/25 multisport Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 396,00 € 06.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0256/25 pevná sieť 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 125,15 € 05.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0257/25 mobilná sieť 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 05.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0254/25 prístup do internet.siete 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry internet s. r. o. 55844171 19,90 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0255/25 webhosting 8/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard s.r.o. 36240125 12,18 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra