Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0004/21 Vzorky materiálov, pozdrav primátora Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ghstudio s.r.o. 36274381 62,84 € 23.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0048/21 Letné pneumatiky na automobil Škoda Fabia Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 TOP GUN s.r.o. 44401663 208,04 € 19.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0047/21 Letné pneumatiky na automobila KIA Ceed Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 TOP GUN s.r.o. 44401663 191,05 € 19.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0046/21 Stavebný materiál Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 AV MARKET, s.r.o. 46629017 284,92 € 18.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0045/21 Dokončovacie práce pri prerábke triedy polygrafie Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 Adriana Trnková 43979190 2 270,00 € 18.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0044/21 Elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 EVOS, spol. s r.o. 18048153 10,80 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0043/21 Vstavaná skriňa a vitrína Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 AV MARKET, s.r.o. 46629017 889,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0042/21 Vstavaná skriňa 428x190x48 cm Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 LTS TRADING, s.r.o. 44541422 440,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0041/21 Tonery do tlačiarni a kopiriek Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 Bronislav Polák BZ-pro 34786996 254,40 € 15.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0049/21 Vyúčtovanie plynu za rok 2020 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 20,60 € 08.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0026/21 Údržbársky a stavebný materiál Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 AV MARKET, s.r.o. 46629017 49,07 € 26.02.2021 15.03.2021 Faktúra
DFB0025/21 Samolepiace pásky Brother TZe Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 LH SYSTEMS s.r.o. 46467343 90,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
DFB0024/21 Vodné, stočné, zrážky 1/2021 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 166,82 € 10.02.2021 15.03.2021 Faktúra
DFB0009/21 Elektroinštalačné práce a inštalácia datakabeláže Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ELMIKO s.r.o. 50941429 1 897,31 € 25.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0008/21 Vodné, stočné, zrážky 12/2020 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 148,79 € 22.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0007/21 Tlačivá Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ŠEVT, a.s., 31331131 21,70 € 18.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0004/21 Stravné 12/2020 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 Linda Križánková - KRIŽÁNEK a spol 34787038 26,88 € 11.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0003/21 Stravné 12/2020 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 Dana Veselá, AB-Centrum 17537380 488,00 € 11.01.2021 17.02.2021 Faktúra
« 1 2 3