Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0054/21 Výkon technika PO a BOZP, CO 3/2021 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 PROFIS spol. s r.o. 34103201 60,00 € 07.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0053/21 Výkon technika PZS 3/2021 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 PROFIS spol. s r.o. 34103201 30,00 € 07.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0060/21 Prenájom rohoží Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 Lindstrom s.r.o. 35742364 9,48 € 07.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0056/21 Záloha na elektrickú energiu 4/2021 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 298,99 € 07.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0063/21 Internet 4/2021 + hosting cabelkovci.sk 26.5.2021 - 31.5.2022 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 EHS s.r.o. 36254002 78,60 € 07.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0059/21 Revízia elektrického zariadenia - bleskozvodov Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o. 36240079 180,00 € 07.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0028/21 Objednávame si u Vás mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB green Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ALIEN s.r.o. - Mobilné telefóny 51741661 0,00 € 01.04.2021 09.04.2021 Objednávka
0024/21 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 EVOS, spol. s r.o. 18048153 0,00 € 31.03.2021 08.04.2021 Objednávka
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 18/2017/SOŠHol) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 00162400 Gurmán Skalica, s.r.o. 45319910 0,00 € 31.03.2021 31.03.2021 07.05.2021 Ing. Katarína Milotová zástupca riaditeľa Zmluva
DFP0005/21 Samolepky - 120 ks Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ghstudio s.r.o. 36274381 95,40 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
0026/21 Objednávame si u Vás revíziu elektrického zariadenia - bleskozvodov na budove školy a telocvične Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o. 36240079 0,00 € 29.03.2021 09.04.2021 Objednávka
DFB0052/21 Elektroinštalačné práce na škole Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ELMIKO s.r.o. 50941429 1 050,14 € 29.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0051/21 HDD externý box M2 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 EHS s.r.o. 36254002 19,30 € 26.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0050/21 Revízia schodiskovej stoličky Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ARES spol. s r.o. 31363822 72,00 € 25.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0021/21 Objednávame si u Vás HDD externý box M2 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 EHS s.r.o. 36254002 0,00 € 23.03.2021 26.03.2021 Objednávka
0022/21 Objednávame u Vás elektroinštalačné práce Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ELMIKO s.r.o. 50941429 0,00 € 23.03.2021 29.03.2021 Objednávka
DFP0004/21 Vzorky materiálov, pozdrav primátora Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ghstudio s.r.o. 36274381 62,84 € 23.03.2021 12.04.2021 Faktúra
0023/21 Objednávame si u Vás tlač samolepiek 120 ks Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ghstudio s.r.o. 36274381 0,00 € 22.03.2021 30.03.2021 Objednávka
0020/21 Objednávame si u Vás dodanie materiálu pre reklamné účely - komatex biely, fólie samolepiace, fólie nažehľovacie Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 ghstudio s.r.o. 36274381 0,00 € 19.03.2021 19.03.2021 Objednávka
DFB0048/21 Letné pneumatiky na automobil Škoda Fabia Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 00162400 TOP GUN s.r.o. 44401663 208,04 € 19.03.2021 14.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »