Faktúra č. DFB3024102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024102
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-pero+pentelka
  • Dátum doručenia: 14.03.2024
  • Celková hodnota: 204,12 €
  • Identifikácia objednávky: 38-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť