Faktúra č. DFB3024101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024101
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-sprej špeciálny
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota: 69,58 €
  • Identifikácia objednávky: 40-121-2024
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť