Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3024064 mobilný telefón Apple iPhone 14 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 665,12 € 27.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB3024063 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 13 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 134,50 € 27.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB3024061 Joy-Pi Advanced vzdelávacia vývojová platforma 7 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 2 694,97 € 27.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB3024062 inzercia - ponuka práce Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 87,00 € 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 39/2024/SOŠETt Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca č. 236/BJ10/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 17055385 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 0,00 € 26.02.2024 20.03.2024 19.03.2024 PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. riaditeľ školy Zmluva
DFB3024098 služby mobilnej siete 2-3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,48 € 26.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB3024097 služby mobilnej siete 2-3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,48 € 26.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB3024096 služby mobilnej siete 2-3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,48 € 26.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB3024151 služby mobilnej siete 2-3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 14,48 € 26.02.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024150 služby mobilnej siete 2-3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 14,48 € 26.02.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024058 elektro mater,watmeter,tester,teplovzduška Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Techfun s. r. o. 52773299 236,85 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB3024057 materiál podložka magnetická Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MrCode s.r.o. 44176601 26,50 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 31/2024/SOŠETt Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/1402024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 17055385 Baseballový klub Angels Trnava 79,50 € 22.02.2024 23.02.2024 25.02.2024 22.02.2024 PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 32/2024/SOŠETt Dohoda o ukončení k zmluve č.53/962/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 17055385 Maládiová Natália 73,00 € 22.02.2024 29.02.2024 29.02.2024 23.02.2024 PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB3024059 3D tlačiareň 5 ks, filamenty Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 061,94 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB3024060 materiál tlačivá Ševt Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ŠEVT a.s. 31331131 957,71 € 22.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB3024099 multimeter stolový 1 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TME Slovakia s.r.o. 45241791 461,29 € 22.02.2024 20.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 30/2024/SOŠETt Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/140/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 17055385 Kostetskyi Oleksii 276,00 € 20.02.2024 21.02.2024 30.03.2024 20.02.2024 PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB3024052 dodávka a montáž kuchynka+drez+batéria Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Andrej Gurovič 35173360 1 220,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB3024053 maliarske práce-náter soklu,dverí,zárubní Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE 43282784 600,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »