330093/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330087/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330097/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,13 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330132/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
57,60 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330131/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
100,80 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330096/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330091/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
6,00 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330090/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330089/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
155,99 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330088/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
120,30 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330098/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
192,00 € |
03.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330083/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
522,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330095/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
192,00 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2024/SŠRak |
zmluva o dielo |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
23 477,83 € |
01.02.2024 |
|
31.03.2024 |
07.02.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
330080/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330075/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
354,21 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330086/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,34 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330072/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
73,44 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330094/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,18 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330084/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |