Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0044/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 286,72 € 19.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFJ0043/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 329,70 € 19.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Ubytovanie + plná penzia LV Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Jozef Kopta ORION 17810884 3 690,00 € 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFJ0040/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 323,68 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0039/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 91,43 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0038/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 521,23 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0037/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 171,50 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0036/24 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 421,30 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0035/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 32,89 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Vodné, stočné 01-02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 377,08 € 11.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 Vodné, stočné 01-02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,34 € 10.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFJ0031/24 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 721,46 € 09.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Preprava žiakov Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MH - Lines s.r.o. 47383399 100,00 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFJ0034/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 43,34 € 07.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0033/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 483,02 € 07.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 Telefónne poplatky 01/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 64,67 € 07.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Oprava alarmu Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KELCOM Internacional 31105742 3 230,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFJ0030/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 318,56 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0027/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 285,96 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0026/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 287,53 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0028/24 Mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 332,22 € 02.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 telefónne poplatky 01/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Slovak Telekom,a.s., 35763469 39,79 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Členský poplatok 2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ0032/24 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 299,45 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Plyn OU 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 665,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Plyn 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 3 877,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 El. energia 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 933,05 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Oprava vodovodných batérií Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS UM s.r.o. 34101918 126,45 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 1 706,37 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »