Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0133/19 ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 821,33 € 01.09.2019 29.10.2019 Faktúra
DFB0140/19 Materiál Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MGS COLOR GARDEN s.r.o. 36248851 82,47 € 30.08.2019 11.10.2019 Faktúra
DFJ0117/19 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 53,01 € 28.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFJ0116/19 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 322,68 € 28.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFJ0128/19 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 215,16 € 28.08.2019 26.10.2019 Faktúra
0045/19 Objednávame si u Vás tonery: M425dne 2 kusy MF428x 1 kus Predpokladaná cena je 66,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ATIS - Ing. Svec 11838132 0,00 € 27.08.2019 24.09.2019 Objednávka
0046/19 Objednávame si u Vás: Rohož 1,90m x 1,20m 1 kus Rohože 0,80m x 0,40m 3 ks Predpokladaná cena je 70 Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KOBERCE TREND 46272071 0,00 € 27.08.2019 24.09.2019 Objednávka
Zmluva č. 15/2019/OASn Nájom nebytových priestorov na prízemí OA Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 Autoškola Progres, spol. s r.o. 31433367 733,00 € 27.08.2019 29.08.2019 30.06.2020 28.08.2019 Ing. Miroslava Príkopová riaditeľka školy Zmluva
DFB0133/19 Rohože Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 KOBERCE TREND 46272071 23,70 € 27.08.2019 28.09.2019 Faktúra
DFB0137/19 El. energia 9/2019 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 659,97 € 26.08.2019 11.10.2019 Faktúra
DFJ0115/19 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 247,29 € 26.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFJ0120/19 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Gergel s.r.o. 44527993 192,00 € 23.08.2019 18.10.2019 Faktúra
DFJ0118/19 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 455,98 € 23.08.2019 16.10.2019 Faktúra
0043/19 Objednávame si u Vás ubytovanie na dve noci a 2x plnú penziu v dňoch 4.9.2019 do 6.9.2019 pre cca. 60 osôb. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján 36082180 0,00 € 22.08.2019 19.09.2019 Objednávka
DFJ0119/19 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 757,10 € 21.08.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0135/19 Oprava stien a podlahy v učebni Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 UNISTAV s.r.o. 31409539 17 927,35 € 16.08.2019 04.10.2019 Faktúra
DFB0134/19 Vodné, stočné 07-08/2019 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 40,13 € 13.08.2019 04.10.2019 Faktúra
0044/19 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Predpokladaná cena je 100,- Eur. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 MGS COLOR GARDEN s.r.o. 36248851 0,00 € 12.08.2019 09.09.2019 Objednávka
DFB0131/19 Vodné, stočné 07-08/2019 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,52 € 10.08.2019 18.09.2019 Faktúra
Zmluva č. 13/2019/OASn Zmluva o dielo - oprava učebne písomnej a el. komunikácie Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 00400220 UNISTAV spol. s r.o. 31409539 17 927,35 € 05.08.2019 07.08.2019 31.12.2019 06.08.2019 Ing. Miroslava Príkopová riaditeľka školy Zmluva