DFJ0133/19 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
821,33 € |
01.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/19 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
82,47 € |
30.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/19 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
53,01 € |
28.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
322,68 € |
28.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0128/19 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
215,16 € |
28.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0045/19 |
Objednávame si u Vás tonery:
M425dne 2 kusy
MF428x 1 kus
Predpokladaná cena je 66,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
0046/19 |
Objednávame si u Vás:
Rohož 1,90m x 1,20m 1 kus
Rohože 0,80m x 0,40m 3 ks
Predpokladaná cena je 70 Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KOBERCE TREND |
46272071 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 15/2019/OASn |
Nájom nebytových priestorov na prízemí OA |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Autoškola Progres, spol. s r.o. |
31433367 |
|
733,00 € |
27.08.2019 |
29.08.2019 |
30.06.2020 |
28.08.2019 |
Ing. Miroslava Príkopová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0133/19 |
Rohože |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KOBERCE TREND |
46272071 |
|
23,70 € |
27.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/19 |
El. energia 9/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
659,97 € |
26.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/19 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,29 € |
26.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/19 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
192,00 € |
23.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/19 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
455,98 € |
23.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0043/19 |
Objednávame si u Vás ubytovanie na dve noci a 2x plnú penziu v dňoch 4.9.2019 do 6.9.2019 pre cca. 60 osôb. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
0,00 € |
22.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
DFJ0119/19 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
757,10 € |
21.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/19 |
Oprava stien a podlahy v učebni |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNISTAV s.r.o. |
31409539 |
|
17 927,35 € |
16.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/19 |
Vodné, stočné 07-08/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40,13 € |
13.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0044/19 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Predpokladaná cena je 100,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
12.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0131/19 |
Vodné, stočné 07-08/2019 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,52 € |
10.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2019/OASn |
Zmluva o dielo - oprava učebne písomnej a el. komunikácie |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
UNISTAV spol. s r.o. |
31409539 |
|
17 927,35 € |
05.08.2019 |
07.08.2019 |
31.12.2019 |
06.08.2019 |
Ing. Miroslava Príkopová |
riaditeľka školy |
Zmluva |