DFJ0172/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/24 |
Objednávame si u Vás úpravu multifunkčného ihriska - odstránenie machu v predpokladanej čiastke 630,00 EUR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0156/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,29 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
57,60 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 669,33 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,86 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,61 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
127,40 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,41 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
734,33 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0167/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
462,77 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0164/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
458,88 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0162/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 955,47 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0166/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
449,19 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0165/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
360,91 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-578,54 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
31421652 |
|
45,00 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
270,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,99 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 400,79 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |