DFB0095/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
552,86 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 346,68 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 924,77 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
123,29 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
618,72 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/24 |
Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom dňa 22.03.2024, s pristavením vozidla o 11,30, odchod 12,30, koniec akcie cca 00,00 hod. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0056/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
134,40 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0057/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
64,85 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 9/2024/HAPn |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
29.03.2024 |
18.03.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
0058/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
90,36 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
760,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 900,91 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
163,68 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
818,11 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 910,84 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 240,47 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 175,36 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 718,78 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |