Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Informácie
  • Názov: Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany
  • IČO: 00162019
  • Adresa: Stromová 34, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0220/16 doprava jedál november 11/2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 30.11.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0242/16 doprava jedál december 2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 22.12.2016 17.12.2018 Faktúra
DFS0019/16 obedy december 2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 7 531,13 € 22.12.2016 17.12.2018 Faktúra
DFS0020/16 obedy december 2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 074,34 € 22.12.2016 17.12.2018 Faktúra
DFS0018/16 obedy november 2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 885,97 € 30.11.2016 17.12.2018 Faktúra
DFS0017/16 obedy 11/2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 702,38 € 30.11.2016 17.12.2018 Faktúra
DFS0014/16 obedy september 2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 7 843,08 € 04.10.2016 17.12.2018 Faktúra
DFS0013/16 obedy september 2016 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 170,22 € 04.10.2016 17.12.2018 Faktúra
DFS0016/15 obedy 10/15 - potraviny Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 556,76 € 28.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFS0015/15 obedy 10/2015 - réžijné náklady Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 563,42 € 28.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0224/15 doprava jedál 11/2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 30.11.2015 17.12.2018 Faktúra
DFS0019/15 réžijné náklady obedy 12/2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 006,76 € 21.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFS0013/15 obedy 9/2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 7 337,04 € 01.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFS0014/15 obedy 9/2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 1 937,60 € 01.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0189/15 náklady spojené s dopravou jedál a výdajom stravy - september 2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 07.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0200/15 náklady spojené s dopravou jedál 10/2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 28.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFS0017/15 réžijné náklady obedy 11/2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 597,12 € 30.11.2015 17.12.2018 Faktúra
DFS0018/15 potraviny 11/2015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 866,93 € 30.11.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0241/15 doprava jedál Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 18.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFS0020/15 potraviny 122015 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 7 156,89 € 21.12.2015 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »