Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0032/24 strava žiaci -dotácia malé gymn.01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 849,20 € 31.01.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB0019/24 online seminár PAM Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 CO - plán ochrany zam., hl.úlohy kríz.riadenia Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 100,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 spotr.mat. -tlačivá ku skúškam Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ŠEVT a.s. 31331131 167,53 € 23.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 plyn telocvičňa 01/24 - záloha Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 167,00 € 22.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 spotr.mat.-archivačné obaly Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Ing. Lukáš Kapralčík 54010080 336,50 € 22.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 online školenie - uzávierka 2023 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 22.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 energia škola vyúčtovanie r.2023 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 221,51 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 dobropis - vyúčt.plyn telocvičňa r.2023 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 129,21 € 18.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 tepelná energia 01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 409,32 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 poskynutie práva používať aktuálne verzie r.2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 14,88 € 10.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 energia telocvičňa - vyúčt.2023 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 565,97 € 08.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 energia - telocvičňa 01/24 záloha Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 952,85 € 04.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 energia škola 01/24 - záloha Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 291,44 € 04.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 36,79 € 04.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 51,59 € 04.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 konzultácie mzd.program Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 prenosová kapacita techn.prostr.1.Q.24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 FANIT s.r.o. 44399707 162,29 € 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 výkon zodpovednej osoby 01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0001/24 vodné, stočné 01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »