Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0070/26 Obedy zamestnanci 4/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 913,23 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0071/26 Obedy - žiaci 04/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 593,90 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0076/26 vodné, stočné 05/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0075/26 dodávka tepla 05/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 UCED -SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 407,91 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0077/26 výkon zodp. osoby 5/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0074/26 prenosová kapacita techn.prostr. 2.Q.26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 FANIT s.r.o. 44399707 166,35 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0079/26 Služby BOZP 4/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0073/26 Telekomunikačné služby 4/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 51,45 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0072/26 Telekomunikačné služby 4/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 45,21 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0078/26 energia záloha 05/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 2 597,83 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
4/0018/26 MultiPack Toner - Brother MFC L 8690CDW Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 108,55 € 24.04.2026 25.04.2026 Objednávka
DFB0069/26 Toner do tlačiarne - Brother TN-423 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 108,55 € 24.04.2026 29.04.2026 Faktúra
4/0017/26 Aktualizačné vzdelávanie: Emocionálna inteligencia Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SKILLFILL s.r.o. 53635221 332,00 € 22.04.2026 25.04.2026 Objednávka
DFB0068/26 Revízie plynových a tlakových zariadení Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Ján Vangel - UNIPLYN 35281898 307,50 € 16.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0057/26 Služba na úseku civilnej ochrany I.Q.2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 FIROL s. r. o. 56793821 120,00 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0059/26 plyn 3/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 146,04 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0058/26 vyúčtovanie energia 3/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 201,38 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0060/26 Služby mVL - 1.2.3./26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 12,99 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0064/26 Obedy - žiaci 03/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 858,40 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0065/26 Obedy zamestnanci 3/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 060,08 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra