Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0102/26 Ročná kontrola EPS Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 307,50 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
4/0024/26 Vrecia do smet. koša Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Sortea s. r. o. 56643811 75,30 € 09.06.2026 10.06.2026 Objednávka
DFB0101/26 plyn 5/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 55,24 € 09.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0087/26 hosting gymds.sk Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Websupport, s. r. o. 36421928 88,41 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0088/26 hosting gymds.sk Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Websupport, s. r. o. 36421928 21,40 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0100/26 spotr.mat.t- vrecia do smet. koša Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Sortea s. r. o. 56643811 75,24 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0092/26 vyúčtovanie energia 5/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -1 024,54 € 08.06.2026 19.06.2026 Faktúra
4/0023/26 hosting gymds.sk na rok Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Websupport, s. r. o. 36421928 109,81 € 05.06.2026 10.06.2026 Objednávka
DFB0089/26 Obedy zamestnanci 5/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 876,35 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0090/26 Obedy - žiaci 05/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 690,50 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0093/26 Telekomunikačné služby 5/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 45,07 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0095/26 Asc Agenda na rok 2026/2027 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ASC Applied Software Consultants 31361161 693,00 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0094/26 Telekomunikačné služby 5/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,23 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
4/0022/26 aSc Agenda Komplet - 200-299 žiakov SŠ 2027 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ASC Applied Software Consultants 31361161 693,00 € 02.06.2026 04.06.2026 Objednávka
DFB0086/26 Toner do tlačiarne - OKI MC853 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 257,74 € 01.06.2026 Faktúra
DFB0097/26 vodné, stočné 06/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0098/26 dodávka tepla 06/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 UCED -SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 407,91 € 01.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0096/26 výkon zodp. osoby 6/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 01.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0099/26 Služby BOZP 5/2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 01.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0091/26 energia záloha 06/26 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 2 597,83 € 01.06.2026 11.06.2026 Faktúra