Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0241/24 spotreba kancel.potreby Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Pikland, s. r. o. 31409334 185,24 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFS0009/24 pracovná porada Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SAGE BISTRO s. r. o. 55826652 650,00 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFB0242/24 tlačiareň Canon MF 552 dw+ tonery Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 CANTON spol. s r.o. 35803916 1 308,00 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFB0237/24 kontrola has.prístrojov, oprava a servis Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 615,60 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0238/24 spotr.materiál - smetné koše Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Kamody Slovensko s. r. o. 47608544 75,54 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0239/24 spotr.mat.výpočt.technika Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Alza.sk s. r. o. 36562939 63,70 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0236/24 servis a údržba vzduchotech.zariadení Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 KMKLIMA s.r.o. 44855222 606,00 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0235/24 1/4 ročná kontrola EPS Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 132,00 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0231/24 stravné žiaci 11/24 - dotácia Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 810,10 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0232/24 stravné zamestnanci 11/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 906,50 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0228/24 Telekomunikačné popl 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,35 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0222/24 Vodné stočné 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB0223/24 tepelná energia 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 409,32 € 01.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB0221/24 výkon. zodp. osoby 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 01.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB0224/24 záloha plyn 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 167,00 € 01.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB0229/24 Telekomunikačné popl 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 37,92 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0225/24 záloha telocvičňa 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 1 394,75 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0226/24 Záloha škola 12/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 365,78 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0233/24 Elektr. energia - vyúčt. fa - telocvičňa Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 1 082,98 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0234/24 Elektr. energia - vyúčt. fa - škola Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 351,84 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »