Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0194/25 plyn 11/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 139,26 € 10.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0198/25 HP ProDesk 4 Mini G1i Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 o.zone s.r.o. 47133686 689,00 € 10.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0199/25 vyúčtovanie energia 10/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -1 525,20 € 10.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0192/25 Obedy zamestnanci 10/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 084,89 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0193/25 obedy žiaci 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 2 003,30 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0195/25 telekomunikačné služby 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 44,81 € 04.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0189/25 výkon zodp. osoby 11/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0190/25 Služby BOZP 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0191/25 energia záloha 11/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 3 177,04 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0197/25 Zborovňa Komplet r. 2026 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 338,00 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0196/25 telekomunikačné služby 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,38 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0187/25 vodné, stočné 11/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0188/25 dodávka tepla 11/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 UCED -SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 236,70 € 01.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0185/25 Počítačové stoly Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 1 000,00 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0186/25 Počítačové stoly Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 562,11 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0183/25 Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 REPROFFSET s.r.o. 46305050 184,50 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0182/25 Občerstvenie na AI deň - dňa 27.10.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Arpad Bódis - Barbadens 46603182 326,57 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0184/25 Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SILVA TRADE, spol. s r.o. 36242551 488,93 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0181/25 ScioBot - AI aplikácia pre školu Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 www.scio.cz,s.r.o. 27156125 1 000,00 € 17.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0175/25 spotr.materiál technický Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Inštala - Arpád Bertalan 32302827 99,60 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra