Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0172/25 Seminár - Bezpečnčná škola Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MG DOKUMENT, s.r.o. 52591387 36,65 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0167/25 telekomunikačné služby 09/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,93 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0168/25 telekomunikačné služby 09/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 49,15 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0165/25 Obedy zamestnanci 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 039,08 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0166/25 obedy žiaci 09/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 851,50 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFK0003/25 Stavebné práce na diele: Zmena prestrešenia átria - I.čiastka Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GSP - STAV, s. r. o. 44535031 163 520,04 € 01.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0161/25 vodné, stočné 10/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0171/25 preprava na Deň rešpektu a športu 2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SAD DUNAJSKA STREDA a.s. 36245488 300,00 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0162/25 dodávka tepla 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 UCED -SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 236,70 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0169/25 výkon zodp. osoby 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0170/25 prenosová kapacita techn.prostr. 4.Q.25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 FANIT s.r.o. 44399707 166,35 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0164/25 Služby BOZP 09/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0163/25 energia záloha 10/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 3 177,04 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0159/25 školenie - práca vo výškach Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 IVCSO, s.r.o. 36654957 123,00 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0158/25 pracov.obev - upratovačky, vrátnik Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Agropotreby sro 31434797 151,00 € 25.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0155/25 školenie Odmeňovanie v školstve - nepedagog. zam. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0157/25 Služby technika PO 3.Q.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský 35351241 60,00 € 12.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0156/25 Ročná kontrola EPS Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 166,05 € 12.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0154/25 školenie Odmeňovanie v školstve Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0150/25 vyúčtovanie energia 08/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -2 919,01 € 09.09.2025 18.09.2025 Faktúra