Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0206/25 Edukačné publikácie 2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 3,92 € 28.12.2025 03.12.2025 Faktúra
4/0010/25 Hravá biológia - pracovný zošit Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 3,92 € 28.12.2025 28.12.2025 Objednávka
DFB0224/25 obedy žiaci 12/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 354,70 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0225/25 Obedy zamestnanci 12/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 700,58 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0223/25 školenie - Szelle, Bugárová Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 120,00 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFS0004/25 Koncoročná pracovná porada Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Peter Horváth 44765754 377,60 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
4/0013/25 Koncoročná pracovná porada Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Peter Horváth 44765754 377,60 € 15.12.2025 20.12.2025 Objednávka
DFB0222/25 školenie - Seminár PAM 40.04. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
4/0011/25 Multi Pack Toner Brother TN-423 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 125,53 € 12.12.2025 13.12.2025 Objednávka
DFB0217/25 Toner do tlačiarne - Brother TN-423 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 125,53 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0220/25 spotr.mat.t- kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Pikland, s. r. o. 31409334 243,22 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0221/25 Ročná kontrola EPS Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 166,05 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0218/25 Služby BOZP 12/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 09.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0216/25 vyúčtovanie energia 11/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -768,66 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
4/0012/25 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Pikland, s. r. o. 31409334 243,22 € 05.12.2025 13.12.2025 Objednávka
DFB0219/25 plyn 11/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 230,54 € 05.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0207/25 telekomunikačné služby 11/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 44,70 € 04.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0208/25 Telekomunikačné služby 11/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 52,44 € 04.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0209/25 obedy žiaci 11/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 895,20 € 03.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFB0210/25 Obedy zamestnanci 11/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 989,45 € 03.12.2025 10.12.2025 Faktúra