Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0029/24 príspevok na stravovanie 02/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 543,40 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0025/24 výkon zodpovednej osoby 03/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,44 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFS0005/24 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 22,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 dobropis - rádiomagnetofón Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Alza.sk s.r.o. 36562939 67,90 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 tlačivá Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 ŠEVT Bratislava 31331131 25,21 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/GymvjmŠa krajské kolo-Pekná maďarská reč Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín 17050103 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 700,00 € 20.02.2024 26.02.2024 Trencsík Ján,Mgr. riaditeľ Zmluva
DFB0022/24 odborná prehliadka TV náradia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 129,90 € 14.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 rádiomagnetofóny JVC Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Alza.sk s.r.o. 36562939 201,49 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 čistiace potreby Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Kancelária123 s. r. o. 55589642 280,66 € 13.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 en. služba 02/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 1 672,88 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 voda 01/, el.en.01/, en.služba 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 2 435,83 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 čistiace potreby Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 BRISTON s. r. o. 45547921 156,53 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 dotácia na stravu pre žiakov 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 1 587,00 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFS0004/24 príspevok na stravovanie zo SF 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 100,80 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 príspevok na stravovanie 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 514,80 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 voda 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 148,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFS0003/24 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 22,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 výkon zodpovednej osoby 02/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,05 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 »