Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/26 el.en.06/, en.služba 07/, spávna réžia 07/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 464,69 € 08.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0072/26 príspevok na stravovanie 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 428,40 € 08.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0073/26 príspevok na stravovanie 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 9,18 € 08.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFS0015/26 príspevok na stravovanie zo SF 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 88,74 € 08.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0074/26 stravovanie žiakov 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 292,60 € 08.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0070/26 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,52 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
DFB0068/26 batéria, CO 2.Q Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 102,31 € 03.07.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0069/26 elektrina 07/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 255,11 € 03.07.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0067/26 výkon zodpovednej osoby 07/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.07.2026 08.07.2026 Faktúra
DFS0014/26 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 29.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0066/26 voda 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 380,90 € 11.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0062/26 príspevok na stravovanie 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 400,40 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0063/26 príspevok na stravovanie 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 8,58 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFS0013/26 príspevok na stravovanie zo SF 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 82,94 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0064/26 správna réžia 06/, en.služba 06/, el.en. 05/, náhradné diely na kosačku Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 629,91 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0065/26 práce bezp.technika a technika PO - II.Q Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Horváth Attila 41399871 60,00 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0061/26 stravovanie žiakov 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 083,30 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFS0012/26 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0060/26 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,89 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0059/26 aSc Agenda Komplet Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 ASC Applied S.C.s.r.o. 31361161 693,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra