Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0024/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 13.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0099/25 en.služba 10/, el.energia 09/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 394,36 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0101/25 voda 09/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 393,15 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0100/25 čistiace potreby Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Kancelária123 s. r. o. 55589642 527,40 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0096/25 príspevok na stravovanie 09/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 495,60 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0097/25 príspevok na stravovanie 09/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 10,62 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFS0023/25 prípevok na stravovanie zo SF 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 102,66 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0098/25 stravovanie žiakov 09/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 736,50 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0095/25 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,61 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0094/25 el.energia 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 332,44 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0093/25 servis kosačky, materiál Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 91,33 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0092/25 výkon zodpovednej osoby 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0090/25 učebnice, pracovné zošity Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 preskoly.sk s.r.o. 51692881 820,89 € 30.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0091/25 oprava notebookov DELL Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Zoltán Németh ROM-RAM 33468184 233,70 € 30.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFS0022/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 26.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0089/25 PMP2000D Power mixpult Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 MUZIKER, a.s. 35840773 269,60 € 25.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0088/25 preprava študentov - Deň rešpektu Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 479,70 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0087/25 kravaty s logom pre študentov Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 QUALITÄT s.r.o. 47048042 1 000,01 € 22.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0086/25 práce BOZP Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Horváth Attila 41399871 60,00 € 19.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0085/25 voda 08/, en.služba 09/, el.en. 08/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 559,77 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra