Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0060/25 voda 05/, el. en. 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 337,77 € 16.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0056/25 en.služba 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 429,44 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0057/25 nedoplatok Veolia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 13 850,39 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0058/25 stravovanie žiakov 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 995,90 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0059/25 príspevok na stravovanie 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 223,08 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFS0016/25 príspevok na stravovanie zo SF 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 45,24 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0054/25 aSc agenda Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 ASC Applied S.C.s.r.o. 31361161 634,00 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0055/25 práce BOZP Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Horváth Attila 41399871 60,00 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFS0015/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0053/25 el. energia 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 317,31 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0052/25 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,55 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0051/25 výkon zodpovednej osoby 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFS0014/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,00 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0050/25 en.služba 05, el.en.04/, voda 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 751,25 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0048/25 servis kopírky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 CanTon spol. s.r.o. 35803916 68,88 € 13.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0049/25 čistenie potrubia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Peter Kirchner 44502141 160,00 € 13.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0045/25 el.energia, deratizácia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 429,09 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0047/25 príspevok na stravovanie 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 297,44 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFS0013/25 príspevok na stravovanie zo SF Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 60,32 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0046/25 stravovanie žiakov 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 131,60 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra