Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/25 voda 06/, el. en. 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 342,94 € 11.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0069/25 príspevok na stravovanie 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 363,22 € 08.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFS0020/25 príspevok na stravovanie zo SF 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 73,66 € 08.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0070/25 stravovanie žiakov 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 926,90 € 08.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0068/25 en.služba 07/, služba CO Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 508,93 € 08.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0067/25 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,30 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFS0019/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0066/25 el. energia 07/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 317,31 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFS0018/25 preprava osôb - zájazd Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 1 000,00 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0065/25 kancelárske potreby Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 PosTel DS 36238023 93,10 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0064/25 výkon zodpovednej osoby 07/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFS0017/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0063/25 tlačivá, poštovné Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 ŠEVT Bratislava 31331131 35,29 € 26.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0062/25 čistiace potreby Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Kancelária123 s. r. o. 55589642 622,23 € 26.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0061/25 vlajka SR a EÚ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gajdoš Gabriel- REPREZENT 14287315 41,80 € 26.06.2025 02.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 3/2025/GymvjmŠa spolupráca Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín 17050103 TransData s.r.o. 35741236 0,00 € 25.06.2025 03.07.2025 Ján Trencsík,Mgr. riaditeľ Zmluva
DFB0060/25 voda 05/, el. en. 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 337,77 € 16.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0056/25 en.služba 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 429,44 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0057/25 nedoplatok Veolia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 13 850,39 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0058/25 stravovanie žiakov 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 995,90 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra