Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0020/26 revízia TV náradí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 77,71 € 24.02.2026 28.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 elektrina 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 342,36 € 24.02.2026 28.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 en. služba 02/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 398,36 € 24.02.2026 28.02.2026 Faktúra
Zmluva č. 2/2026/GymvjmŠa krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín 17050103 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 590,00 € 23.02.2026 27.02.2026 Ján Trencsík,Mgr. riaditeľ Zmluva
DFB0017/26 príspevok na stravovanie 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 403,20 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 príspevok na stravovanie 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 8,64 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFS0003/26 príspevok na stravovanie zo SF 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 83,52 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 stravovanie žiakov 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 506,50 € 10.02.2026 26.02.2026 Faktúra
DFB0016/26 spotr. mat., správna réžia 02/, el.energia 02/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 274,46 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,04 € 04.02.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0014/26 voda 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 307,29 € 04.02.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 výkon zodpovednej osoby 02/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 školenie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 RealWise s. r. o. 55770541 48,00 € 28.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0012/26 školenie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 RealWise s. r. o. 55770541 48,00 € 28.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0010/26 tlačivá, poštovné a balné Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 ŠEVT Bratislava 31331131 185,83 € 28.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0009/26 časopis ŠKOLA Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 RAABE s.r.o 35908718 53,00 € 27.01.2026 30.01.2026 Faktúra
DFS0002/26 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 26.01.2026 30.01.2026 Faktúra
DFB0008/26 en.služba 1/, voda 12/, správna réžia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 725,98 € 21.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0004/26 príspevok na stravovanie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 344,40 € 13.01.2026 23.01.2026 Faktúra
DFB0005/26 príspevok na stravovanie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 7,38 € 13.01.2026 23.01.2026 Faktúra