| DFB0116/25 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
529,50 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
čistenie potrubia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
410,38 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
en.služba 11/,voda 10/, el.en.10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 921,08 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
príspevok na stravovanie 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
151,20 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
príspevok na stravovanie 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
3,24 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/25 |
príspevok na stravovanie zo SF 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
31,32 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
stravovanie žiakov 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 580,10 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
kovová tabuľa na bránu |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Štefan Nagy-Combi tlačiareň |
33468346 |
|
73,80 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
el.energia 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
332,44 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,01 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
preventívna deratizácia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
82,65 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
tetovanie pohybových schopností žiakov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
CO III.Q, dodávka a montáž komunikátora |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
720,79 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
cyklo čipy |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
162,23 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
en.služba 10/, el.energia 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 394,36 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
voda 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
393,15 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |