Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0116/25 edukačné publikácie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 preskoly.sk s.r.o. 51692881 529,50 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0115/25 čistenie potrubia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Peter Kirchner 44502141 150,00 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0114/25 čistiace potreby Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Kancelária123 s. r. o. 55589642 410,38 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0113/25 en.služba 11/,voda 10/, el.en.10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 921,08 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0110/25 príspevok na stravovanie 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 151,20 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0111/25 príspevok na stravovanie 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 3,24 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFS0026/25 príspevok na stravovanie zo SF 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 31,32 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0112/25 stravovanie žiakov 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 580,10 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFS0025/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 07.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0109/25 kovová tabuľa na bránu Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Štefan Nagy-Combi tlačiareň 33468346 73,80 € 06.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0108/25 el.energia 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 332,44 € 05.11.2025 08.11.2025 Faktúra
DFB0107/25 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,01 € 04.11.2025 08.11.2025 Faktúra
DFB0106/25 výkon zodpovednej osoby 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0105/25 preventívna deratizácia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 82,65 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0104/25 tetovanie pohybových schopností žiakov Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 DATT, s. r. o. 52546268 2 054,10 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0103/25 CO III.Q, dodávka a montáž komunikátora Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 720,79 € 21.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0102/25 cyklo čipy Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 162,23 € 16.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFS0024/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 13.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0099/25 en.služba 10/, el.energia 09/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 394,36 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0101/25 voda 09/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 393,15 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra