Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0016/24 dotácia na stravu pre žiakov 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 1 587,00 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFS0004/24 príspevok na stravovanie zo SF 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 100,80 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 príspevok na stravovanie 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 514,80 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 voda 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 148,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFS0003/24 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 22,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 výkon zodpovednej osoby 02/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,05 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 oprava tačiarne HP Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Zoltán Németh ROM-RAM 33468184 66,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 preprava študentov Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 432,00 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFS0002/24 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 22,00 € 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 el. energia 12/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 201,78 € 18.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 voda Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 695,74 € 17.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 predplatné "ŠKOLA" Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 RAABE s.r.o 35908718 35,00 € 15.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFS0001/24 príspevok na stravovanie zo SF Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 72,24 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 el.energia 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 309,80 € 12.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 príspevok na stravovanie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín 00160407 368,94 € 12.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 vodoinštalatérske práce Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Peter Kirchner 44502141 95,00 € 12.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 LK ubytovanie a stravovanie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Zora Family s. r. o. 54026831 6 300,00 € 12.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0001/24 výkon zodpovednej osoby 01/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2