Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0123/24 prezuvanie a vyvazovanie kolies Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 180,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0124/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 351,89 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 487,96 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 341,61 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 496,96 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 CRP prístroj (Standard F200 Analyzer) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 1 288,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 PHM za mes. 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 434,59 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 757,50 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0023/24 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 552,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 956,05 € 02.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 121,79 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 32,60 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 elektrická energia za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 322,98 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 337,64 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,40 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 26,68 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 027,46 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0022/24 lieky - Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 47,17 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFO0021/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 683,39 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 446,76 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 39,84 € 27.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 vyčistenie odkvapových žľabov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 280,00 € 26.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 posteľný set (paplón + vankúš) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 1 064,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 veľkonočný balík Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 126,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 624,59 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 578,60 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »