Faktúra č. DFS0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Permanentky 17 ks
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 765,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť