Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0176/25 Jednorazové nitrilové rukavice 200 bal. (100 ks v bal.), doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 676,25 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0175/25 Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 1 ks, mikrot. sáčky 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 12,15 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0171/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0170/25 Poplatok za stravovanie - jún 2025 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 34,20 € 19.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 OOPP (nohavice, tunika, bunda obuv) v počte 35 ks, doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 1 407,82 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 Odvoz odpadovej vody 5/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 16.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Webinár "Cestovné náhrady pri pracovných cestách - nové trendy...." pre 1 os. Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 55,00 € 16.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 Oprava motorového vozidla DS016CZ Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 265,00 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 Internet 50/10 Mbits 6/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 72,82 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 Poplatok za čistenie fekálií 5/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 Odobratá strava pre PSS 5/2025 v počte 3509 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 855,44 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 Zemný plyn 5/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 68,09 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 Zemný plyn 5/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 91,04 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 Holičské služby 5/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 57,00 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 Odber el. energie 05/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 65,77 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 Garniž a záves Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 595,51 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 04/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 67,65 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 Kancelársky papier A4, biely 100 bal. (500 ks v bal.), doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 527,30 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 Odber kuchynského odpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0148/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 06/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,24 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0149/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0150/25 Telekomunikačné služby (mobil) 05/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 157,35 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0147/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 57,65 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0146/25 Holičské služby 5/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 395,50 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0143/25 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 241,59 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0145/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, Microsoft Office Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 770,50 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0144/25 Odber el. energie 06/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 1 554,18 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra