Faktúra č. DFO0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 345,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť