Faktúra č. DFB0549/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0549/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 12/2019 Kvetná 1
  • Dátum doručenia: 01.12.2019
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť