Faktúra č. DFB0540/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0540/18
  • Popis fakturovaného plnenia: KTV RB 10-12/2018
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 29,70 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť