Faktúra č. DFB0495/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0495/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné 10.4.2019-8.10.2019 SNP 6 vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: -31,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť