DFB0328/20 |
Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 10.06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/20 |
Textilný tovar 97 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitos Róbert |
35016264 |
|
721,75 € |
23.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/20 |
Komoda 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
138,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/20 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/20 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 15.06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
34,28 € |
22.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
182,32 € |
22.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
211,09 € |
20.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.06.2020 - 16.07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/20 |
OFA odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
404,40 € |
18.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
Infračervený teplomer Berrcom JXB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
79,90 € |
18.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
406,05 € |
18.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/20 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
16.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/20 |
TAiOn set filtrov na 1 rok 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o |
31323570 |
|
285,00 € |
15.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/20 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
9,43 € |
15.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
115,07 € |
15.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
68,18 € |
12.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/20 |
EPI právny systém Basic - ročný prístup 25.06.2020 - 24.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
235,20 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
11.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
150,57 € |
10.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
53,81 € |
09.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/20 |
Rukavice nitrilové bez púdru 200 ks, 10 bal. M, 5 bal L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
315,00 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/20 |
Odvoz kuchynského odpadu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
385,23 € |
08.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
20,39 € |
05.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
8,45 € |
05.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/20 |
Ochrana osobných údajov 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/20 |
Servis hygienických potrieb KT 23/2020 - KT 30/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
04.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
583,07 € |
04.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/20 |
Odber el. energie 05/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 175,53 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/20 |
Zber, zneškodnenie a zhodnotenie nebezpečného odpadu - mimoriadny zber 19.05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
49,64 € |
02.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |