Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0084/20 Lieky 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 953,55 € 31.12.2020 15.02.2021 Faktúra
DFO0087/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 30,96 € 31.12.2020 15.02.2021 Faktúra
DFB0678/20 Vitamín C 1000 mg 111 ks, vitamín D3 2000 IU 111 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 2 220,00 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0680/20 Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 27.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0676/20 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 151,47 € 23.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0671/20 Ochranný oblek 40 ks 2XL, 30 ks XL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ALFARERO s.r.o 45273529 798,00 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0679/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 184,94 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0677/20 Nájomné, zemný plyn, odber el. energie 10/2020 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 820,18 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0670/20 Odvoz odpadovej vody 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0675/20 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 121,20 € 20.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0674/20 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 189,20 € 20.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0662/20 Seminár PAM 35.00 TT pre 1 osobu online dňa 17.12.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 VEMA s.r.o. 31355374 42,00 € 18.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0668/20 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 158,61 € 18.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0669/20 Textilný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Szombathy SZOMBATEX 30367786 786,05 € 18.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFO0083/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 219,46 € 18.12.2020 15.02.2021 Faktúra
DFB0667/20 Rukavice vinylové pudrované M 3 bal., L 37 bal (100 ks/ bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 347,20 € 17.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0666/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 51,36 € 17.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0663/20 Toner CANON C-EXV33 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CANTON spol. s.r.o 35803916 140,40 € 17.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0661/20 Inštalačné a servisné práce 10 - 12/2020, oprava PC (materiálové náklady) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 138,30 € 16.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0664/20 Konvektor B-4511 Bravo 1 ks, Mixer E7TB1-8SSM Elux 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 172,80 € 16.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0656/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 111,27 € 15.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0655/20 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 148,44 € 14.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0673/20 Kancelárske potreby, tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 521,20 € 12.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0672/20 Wifi router 1 ks, konektor 8 ks, kábel UTP 75 m, externý box na pevný disk 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 94,40 € 12.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0651/20 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 335,19 € 10.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0657/20 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 155,89 € 10.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0653/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 221,40 € 10.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0652/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 644,87 € 10.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFO0082/20 CD s názvom: Húzzad csak ... , poštovné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Magnólia Trió - občianske združenie 51157039 59,00 € 10.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0638/20 Ohrievač EWT Clima Futur 201 TLS 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Fitos 52357244 238,00 € 08.12.2020 30.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »