Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0357/25 Infúzny stojan na kolieskach, doprava, dobierka Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 60,05 € 28.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0354/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 25.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB0355/25 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 72,82 € 25.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB0356/25 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 72,82 € 25.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB0353/25 Mikrot. sáčky 20 x 40 x 0,012 my/ 50 ks v počte 10 ks, mikrot. sáčky far. 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 1 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 13,25 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0352/25 Poplatok za odvoz smetí Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 332,10 € 21.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0351/25 Oprava motorového vozidla DS742ET Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 180,00 € 21.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0350/25 Nájomné 06 - 10/2025, zemný plyn 04 - 10/2025, odber el. energie 05 - 10/2025, voda 14.05.2024 - 08.05.2025, Dlhá 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 2 878,41 € 18.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0349/25 Holičské služby 10/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 357,00 € 14.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFS0003/25 Kupóny Cadhoc NH 10 eur 305 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 050,00 € 14.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0347/25 Poplatok za stravovanie - november 2025 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 38,00 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0348/25 OFA odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení SNP 6, Sokolecká 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ATREV s.r.o. 48190080 270,60 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0346/25 Odber el. energie 10/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 934,01 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0344/25 Internet 50/10 Mbits, 11/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0345/25 Rúra na vafle a syry, doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pepita Group Zrt. 27124253 48,48 € 12.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0339/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0338/25 Hosting dssokoc_sk_1 07.12.2025 - 06.12.2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Websupport, s.r.o. 36421928 44,13 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0341/25 Poplatok za čistenie fekálií 10/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0340/25 Čistiace a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 746,12 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0343/25 Odobratá strava pre PSS 10/2025 v počte 3657 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 6 048,52 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0336/25 Zemný plyn 10/2025 - SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 117,34 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0337/25 Zemný plyn 10/2025 - Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 186,58 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0342/25 BOZP - OPP september - október/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 11.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0335/25 Holičské služby 10/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 51,00 € 07.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0333/25 Odvoz odpadovej vody 10/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 06.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0334/25 Toner CANON C-EXV33 5 ks, toner CANON 070 2 ks, toner CANON 070H 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Damedis s.r.o. 47864249 757,31 € 06.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0331/25 Ochrana osobných údajov 11 - 12/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 05.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0332/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 244,86 € 05.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0329/25 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 146,04 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0330/25 Odber kuchynského odpadu 10/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra