Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0080/25 Pyžamový overal, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pavel Michna 61584576 63,60 € 01.10.2025 08.10.2025 Faktúra
DFO0077/25 Jika Deep - WC sedadlo bez poklopu, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 SANITINO s.r.o. 27545423 52,30 € 24.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFO0076/25 Hygienické potreby 10 bal., 12 a 6 ks, (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 120,60 € 23.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0288/25 LIVARNO home regál na topánky, doprava, dobierka Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 13,48 € 19.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0287/25 Vedro 12l, doprava, dobierka Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lean Commerce s. r. o. 52594734 19,45 € 19.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFO0075/25 Tena Bed plus Wings Absorpčné podložky so záložkami 180*80 cm, 6 ks, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 91,55 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0286/25 Holičské služby 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 255,50 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0074/25 Strihanie vlasov a holenie 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 289,50 € 18.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0285/25 Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Révész s.r.o. 36278319 295,20 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0073/25 Hygienické potreby 24 bal., 2 x 24 ks, (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 278,40 € 17.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0283/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0282/25 Internet 50/10 Mbits 9/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0284/25 BOZP - OPP júl - august/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0281/25 Keramický materiál, doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 PECE spol. s r. o. 36618233 1 049,00 € 11.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0280/25 Odobratá strava pre PSS 8/2025 v počte 3931 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 977,89 € 10.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0278/25 Odvoz odpadovej vody 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0276/25 Poplatok za čistenie fekálií 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0279/25 Poplatok za stravovanie - september 2025 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 38,00 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0072/25 SENI Care Čistiaca a ošetrujúca telová pena 500 ml, 10 ks, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pears Health Cyber, s.r.o. 25784684 58,39 € 09.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFS0002/25 Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mestské kultúrne stredisko 00059030 140,00 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0070/25 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 39,08 € 08.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0272/25 Čistiace a hygienické potreby, Integračné centrum Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 261,55 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 Zemný plyn 8/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 41,17 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 Zemný plyn 8/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 25,24 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 54,00 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0069/25 Pedikúra (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 270,00 € 05.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0271/25 Ochrana osobných údajov 09 - 10/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0270/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 610,90 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0269/25 Jednorazové nitrilové rukavice 300 bal. (100 ks v bal.), doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 857,31 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0265/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra