Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0065/25 Froté uterák VERONA - svetlo sivý 20*90 cm (20 ks), dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 77,50 € 28.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFO0066/25 SENI SOFT NORMAL hygienické podložky 90*60 cm 30 ks (1 bal.), TENA Bed Plus Wings absorpčné podložky 180*80 cm 20 ks (6 bal.)dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 T.O.P. MEDICAL s.r.o. 50554638 85,90 € 28.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFO0067/25 Prehož na posteľ 140*220 cm + 45*45 cm, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 T- Home Košice s. r. o. 53804571 29,40 € 28.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFO0063/25 Záhradkárske potreby PSS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 95,85 € 21.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0249/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0250/25 Potraviny Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 PPP MARKET s.r.o. 47364971 269,55 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0251/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 946,83 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0248/25 Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách v správe zariadenia Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BURIÁN Árpád 32320744 1 395,30 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0062/25 Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie v správe PSS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BURIÁN Árpád 32320744 423,00 € 19.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0247/25 Holičské služby 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 462,00 € 13.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0246/25 Internet 50/10 Mbits 8/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 13.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0244/25 Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 45,00 € 13.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0245/25 Materiál do šijacieho stroja, doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 CSVK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA 6762518282 52,16 € 13.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFO0061/25 Strihanie vlasov a holenie 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 354,50 € 13.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0243/25 Odvoz odpadovej vody 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0241/25 Poplatok za čistenie fekálií 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0240/25 Odber el. energie 07/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 155,53 € 11.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0239/25 Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 678,83 € 08.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0236/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 1 229,10 € 07.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0237/25 Zemný plyn 7/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 24,43 € 07.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0238/25 Zemný plyn 7/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 40,41 € 07.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0234/25 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 120,63 € 06.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0233/25 Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 50 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 50 ks v počte 5 ks, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 8,20 € 06.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0235/25 Odobratá strava pre PSS 7/2025 v počte 3539 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 6 100,88 € 06.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0230/25 Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 692,82 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0231/25 Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 025,86 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 Odber kuchynského odpadu 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0232/25 Upratovací vozík, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 B2B Partner s.r.o. 44413467 108,24 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0226/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0227/25 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,15 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra