DFB0071/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
373,04 € |
13.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
324,30 € |
12.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
263,36 € |
11.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
11.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
378,15 € |
11.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
160,33 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20 |
Údržba tlačiarne, softvérové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
157,58 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
505,25 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/20 |
Supervíziia v zariadení sociálnych služieb: 6.2.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied s. r. o. |
51664844 |
|
180,00 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/20 |
Propagačné materiály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Tlačiareň Luna |
18042228 |
|
102,00 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
105,36 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
1 817,32 € |
07.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
315,33 € |
07.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
450,60 € |
06.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
575,08 € |
06.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
vývoz kuchynského odpadu 01/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
60,00 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
104,86 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
281,41 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/20 |
náklady na odber plynu 2/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
79,00 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
497,83 € |
03.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
495,73 € |
03.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
134,87 € |
03.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/20 |
Záloha II. 2020 - dodávka a odber tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
03.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/20 |
telefonne poplatky 1/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20 |
telefonne poplatky 01/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,14 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20 |
služby CO 01/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
276,81 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/20 |
semimár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEMA s.r.o Bratislava |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/20 |
elektrická energia 01/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
2 191,16 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
kancelárske potreby a softwerové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
273,72 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |