DFB0135/20 |
overenie presnosti váh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
120,00 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
493,85 € |
11.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
spotrebný tovar pre prevádzky DSS na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
525,15 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
414,72 € |
10.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
softwerové práce v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
57,72 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
512,61 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň |
17537533 |
|
133,80 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Gastro Chladenie - Ovečka s. r. o. |
50512447 |
|
114,00 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
kanalizácia 2/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
280,87 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
265,64 € |
09.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
09.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
vývoz kuchynského odpadu 02/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
60,00 € |
06.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
350,48 € |
06.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
elektrická energia 02/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 984,27 € |
06.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
77,63 € |
06.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20 |
dezinfekčné prostiedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
216,00 € |
06.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
159,60 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
543,97 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ján Haba- školenie vodičov Dojč |
33815747 |
|
50,00 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/20 |
DHM na sklad, servis pc, montáž pc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
360,60 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
524,02 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
284,55 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
433,13 € |
02.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
321,40 € |
02.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20 |
dodávka tepelnej energie 3/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
02.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20 |
oprava a údržba auta škoda Fabia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Jozef Libuša |
33513376 |
|
386,46 € |
02.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
51,43 € |
02.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
odber plynu za 3/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
79,00 € |
02.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20 |
telefonne poplatky 02/20 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,92 € |
01.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |