DFB0253/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
433,55 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
238,62 € |
10.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/19 |
oprava a servis práčiek v DSS na rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Dušan Rybár oprava práčiek |
11782030 |
|
299,00 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/19 |
vývoz kuchynského odpadu 04/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
81,60 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
230,86 € |
09.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
96,00 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/19 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
1 512,00 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
386,52 € |
07.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
246,37 € |
07.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/19 |
elektrická energia 04/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
|
1 948,52 € |
06.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/19 |
dodávka tepelnej energie 4/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 197,43 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
273,42 € |
06.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/19 |
technická správa 4/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
144,00 € |
06.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
373,80 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
274,34 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
378,09 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
70,44 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/19 |
oprava a servis chladiarenského a kuchynského zariadenia v DSS v roku 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Gastro Chladenie - Ovečka s. r. o. |
50512447 |
|
940,20 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/19 |
čistiace, údržbársky materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
768,40 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
108,00 € |
02.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
220,38 € |
02.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/19 |
telefonne poplatky 04/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,48 € |
01.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/19 |
telefonne poplatky 04/19 mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,60 € |
01.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/19 |
služby CO 4/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/19 |
dezinsekcia v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
387,40 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/19 |
kanalizácia Apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
291,02 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
329,34 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
244,02 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
474,35 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/19 |
oprava okien |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Radek Nestrašil |
51119811 |
|
331,00 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |