DFB0353/19 |
dezinfekčné a pracie prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
1 686,52 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
482,96 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
183,60 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/19 |
Poplatky za mobilnú sieť VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/19 |
Telekomunikačné služby VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,42 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
122,04 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/19 |
Dodávka tepla VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 647,34 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0009/19 |
Fajčivo, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
1 540,00 € |
09.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/19 |
Služby na úseku CO VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
08.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
207,55 € |
08.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
246,98 € |
08.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/19 |
Stočné VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
347,42 € |
08.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
62,44 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
100,80 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
167,70 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/19 |
Spotreba plynu VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
114,78 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/19 |
ochranné pomôcky pre zamestncancov DSS na rok 2019, vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
83,87 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/19 |
vývoz kuchynského odpadu 06/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
67,20 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
307,79 € |
04.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/19 |
Potraviny na sklad: druhá dekáda 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
374,34 € |
04.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/19 |
Technická správa budov 6/2019 - vybrané činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
144,00 € |
04.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
331,00 € |
04.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/19 |
Predplatné ŠPORT 2019: od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 pre P. Alexandra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
53,90 € |
04.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
474,84 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
68,40 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
750,92 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
55,44 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/19 |
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
|
1 599,73 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
92,21 € |
02.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
186,73 € |
02.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |