DFB0649/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň |
17537533 |
|
288,00 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/19 |
Technická správa budov XII. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
311,95 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/19 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 84172382: Poradca 2020, Zákony I.- VI. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
PORADCA spol. s r. o. |
36371271 |
|
32,90 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0654/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
491,27 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
335,53 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0651/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
11,42 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
480,78 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
56,40 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/19 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
1 605,00 € |
10.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
191,56 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0656/19 |
Softvérové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
71,76 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
184,20 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/19 |
Technická správa budov XI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/19 |
Stočné X. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
311,33 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/19 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu XI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
60,00 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
272,75 € |
06.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0650/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
50,26 € |
06.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/19 |
Spotreba elektriny XI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
2 075,33 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/19 |
Spotreba plynu XI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
52,94 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/19 |
Služby na úseku CO XI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
477,76 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/19 |
Predĺženie hostingového plánu AXFONE Single 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Axfone s. r. o. |
45279608 |
|
14,40 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/19 |
Predlženie doménového mena dssjany.sk 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Axfone s. r. o. |
45279608 |
|
20,03 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
65,76 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
153,79 € |
04.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0638/19 |
Predplatné tlače 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
588,49 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
72,00 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/19 |
Teplo XI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 450,54 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |