Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0306/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 408,83 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0307/25 materiál na ergoterapeutický úsek Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 146,31 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
0073/25 Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena cca 420,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 23.09.2025 29.09.2025 Objednávka
0074/25 Objednávame si u Vás materiál na ergoterapeutický úsek, cena cca 150,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 23.09.2025 29.09.2025 Objednávka
DFB0305/25 oprava terasy hlavnej budovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 A.K.GOLD s. r. o. 54345294 11 932,76 € 23.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0300/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 682,96 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0301/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 972,81 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0302/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 831,60 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0303/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 004,89 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0304/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 790,68 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0299/25 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 49,20 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
0072/25 Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku , cena 300,00€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Karol Sipos 32304544 0,00 € 19.09.2025 29.09.2025 Objednávka
DFB0294/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 201,60 € 19.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0298/25 materiál na stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Karol Sipos 32304544 294,35 € 19.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0295/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 142,64 € 19.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0296/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 31,51 € 18.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0297/25 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 17.09.2025 29.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 9/2025/DSSVMed Oprava terasy na hlavnej budove Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 A.K. GOLD s,r,o, 11 932,76 € 16.09.2025 16.10.2025 16.09.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFB0293/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 662,86 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0292/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 26,00 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra