Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049/25 Objednávame si u Vás prenájom kontajnera, dňa 11.08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 TSM Veľký Meder s.r.o. 46456201 0,00 € 08.08.2025 11.08.2025 Objednávka
0052/25 Objednávame si u Vás opravu služobného motorové vozidlo Caravelle, cena 1038,22 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 05.08.2025 14.08.2025 Objednávka
0053/25 Objednávame si u Vás opravu služobného motorové vozidlo Hyundai i 30, cena 382,11 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 05.08.2025 14.08.2025 Objednávka
0051/25 Objednávame si u Vás Ms Office - 7 ks, tonery, servis VT cena 1250,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 0,00 € 01.08.2025 14.08.2025 Objednávka
DFB0228/25 odvoz odpadovej vody za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 30.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0230/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 858,01 € 30.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0231/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 827,52 € 30.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0232/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 218,57 € 30.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0229/25 oprava strechy terasy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 4 481,00 € 30.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFO0044/25 invalidný vozík Pulko J. Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 520,00 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFO0045/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 136,19 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFO0043/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 185,00 € 25.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0221/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 201,60 € 25.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0226/25 odber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 49,20 € 24.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0227/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 561,90 € 23.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0224/25 potrebný materiál k mobilným telefónom (ochranná fólia, púzdro, nabíjačka) a prenos, zálohovanie dát Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 DUNTELcom.s.r.o. 46115633 287,12 € 23.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0225/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 43,64 € 23.07.2025 11.08.2025 Faktúra
DFB0223/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 36,40 € 23.07.2025 11.08.2025 Faktúra
0048/25 Objednávame si u Vás spotrebný materiál k mobilným telefónom (ochranná fólia, púzdro, nabíjačka) a prenos, zálohovanie dát, cena 290,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 DUNTELcom.s.r.o. 46115633 0,00 € 22.07.2025 06.08.2025 Objednávka
DFO0042/25 stríhanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Alexandra Sidóová 56480164 200,00 € 22.07.2025 06.08.2025 Faktúra