Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/26 Objednávame si u Vás opravné práce v hlavnej budove DSS - opravu poškodených stien a kahličiek, cena 720,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 0,00 € 17.02.2026 21.02.2026 Objednávka
0009/26 Objednávame si u Vás stravné poukážky pre zamestnancov , počet 40 ks, cena 300,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 17.02.2026 21.02.2026 Objednávka
DFB0036/26 elektrická energia za 01/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 019,98 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0035/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 690,75 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0034/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 175,13 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0031/26 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 937,01 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0032/26 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 863,24 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0033/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 617,68 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0030/26 tonery , servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 617,20 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 odber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 49,20 € 09.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 vyhotovenie vnútorných horizontálnych žalúzií Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Firma MÁHR, s.r.o. 36257001 475,00 € 06.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 88,56 € 06.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 dezinfekčný prostriedok, Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 109,60 € 06.02.2026 21.02.2026 Faktúra
0005/26 Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok, cena 110,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 05.02.2026 11.02.2026 Objednávka
DFB0023/26 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 32,82 € 04.02.2026 20.02.2026 Faktúra
0004/26 Objednávame si u Vás vyhotovenie vnútorných horizontálnych žalúzií, 10 ks , cena 475,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Firma MÁHR, s.r.o. 36257001 0,00 € 03.02.2026 11.02.2026 Objednávka
0007/26 Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce a elektrický tlakový ohrievač, cena 900,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Végh 41811658 0,00 € 02.02.2026 18.02.2026 Objednávka
DFB0037/26 lieky pre PSS Farkas Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 15,46 € 02.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0038/26 vodoinštalačné práce a elektrický tlakový ohrievač Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Végh 41811658 987,00 € 02.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 poplatok za telekomunikačné služby 01/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,02 € 02.02.2026 20.02.2026 Faktúra