DFB0197/21 |
služby spojené s CO a ochranou apríl,máj,jún 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
vyúčtovnaie EE 052021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
187,81 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/21 |
vyúčtovanie EE 052021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
841,14 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
817,39 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
356,20 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
448,14 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/21 |
servisné a revízne činnosti 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/21 |
servisné a revízne činnosti 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/21 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 057,07 € |
31.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
206,31 € |
27.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/21 |
tréningový seminár pre 7 osôb 24-26.5.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
840,00 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/21 |
elektrická energia 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
26.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
elektrická energia 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
26.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/21 |
tréningový seminár pre riaditeľov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
60,00 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
984,00 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/21 |
potraviny,nápoje pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
362,60 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
466,03 € |
25.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/21 |
Práca,mzdy a odmeňovanie - predplatné 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
83,51 € |
25.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
242,37 € |
24.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/21 |
Ročná podpora na rok 2021 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
300,00 € |
24.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
270,17 € |
20.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
320,68 € |
20.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
358,53 € |
20.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
381,28 € |
18.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
223,15 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/21 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
27,63 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
610,32 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
400,66 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
236,04 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/21 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
253,66 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |