DFO0017/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
478,26 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
384,00 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,99 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
Tréningový seminár 5P-dňa 09.02.2024 5 osôb, a 22.2.2024 4 osoby, Konferencia-Cestou k stálosti 12.03.2024 - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
880,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
Ssušič vlasov 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
143,60 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
Materiál na sklad, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
864,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
Lieky do spotreby pre zamest. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
410,35 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
Činnosť zodpovednej osoby za mes.03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
spotr. materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
224,20 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
Rekonštrukcia strechy - dodat.k Zml.o dielo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
21 803,64 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
servisné práce za febr. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
zariadenie kuchyne sestier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
896,40 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Chladnička,mikrovl.rúra,kávovar, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
969,70 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
tekuté pracie prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
2 995,20 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
192,78 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
Akumulátor 20Ah, akumulátor trakčný 100Ah |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
254,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
630,81 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,85 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
280,84 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 486,28 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
záloha na spotrebu EE 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/24 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 577,04 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
poskytov.vzdelávacia programu Rozvoj prac.zručností od 10.01.2024 -Feketeová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
230,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
706,65 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
499,09 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
šalát treska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
69,40 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |