DFB0245/20 |
odvoz a uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
334,12 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
128,18 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 792,37 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
454,92 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/20 |
rukavice jednor. 100ks/box |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
590,40 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
263,66 € |
25.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/20 |
záloha EE 072020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
25.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/20 |
záloha EE 072020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
25.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0037/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
708,50 € |
24.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0036/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
369,30 € |
23.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,90 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/20 |
poradca 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela sr.o. |
36371271 |
|
35,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
315,49 € |
20.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/20 |
nákup pre klientov-oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
3 276,80 € |
20.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
27,13 € |
19.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
333,54 € |
18.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
22,04 € |
17.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
148,27 € |
17.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
238,18 € |
16.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
341,26 € |
15.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/20 |
servis PSN-AS II.Q 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
54,00 € |
15.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/20 |
vzdelávací program - Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ADEVEC s.r.o |
36558117 |
|
135,00 € |
12.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
121,57 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
510,42 € |
11.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
394,89 € |
10.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/20 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
811,20 € |
09.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/20 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Genus Pharma |
47241292 |
|
300,00 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
242,94 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20 |
oprava strechy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Árpád Érsek |
41395395 |
|
970,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
313,34 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |