Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0070/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 581,23 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 310,04 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 Odber kuchynského odpadu za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Elektrická energia za 02.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 424,20 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 Ročný prístup Verejná správa SR 20.04.2024 - 19.04.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LogicLogistic s. r. o. 55325751 1 680,00 € 01.03.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 205,77 € 01.03.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 354,70 € 01.03.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 Elektrická energia za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 01.03.2024 06.03.2024 Faktúra
DFO0005/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 455,85 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 232,74 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0059/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 14,45 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 Plyn vyúčtovanie za 01.01.2023 - 31.12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 815,64 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFO0004/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 257,14 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 242,70 € 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0055/24 Chrániče stien proti oderu, schody Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 11 931,60 € 19.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0054/24 Renovácia brány Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 816,00 € 19.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 503,11 € 19.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0057/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 399,70 € 19.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 573,29 € 16.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 756,79 € 16.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 658,81 € 16.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 519,04 € 16.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 Technická správa budov za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 Seminár k RZD Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 45,36 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 Kurz Interný školiteľ modul 1-2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 580,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 Servis akvária Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Aqua Import s. r. o. 50924541 240,60 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 242,06 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 86,40 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »