DFB0070/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
581,23 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
310,04 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
Elektrická energia za 02.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
424,20 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Ročný prístup Verejná správa SR 20.04.2024 - 19.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
205,77 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 354,70 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Elektrická energia za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
455,85 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
232,74 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
14,45 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
Plyn vyúčtovanie za 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 815,64 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0004/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 257,14 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,70 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
Chrániče stien proti oderu, schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
11 931,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Renovácia brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
816,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
503,11 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
399,70 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
573,29 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
756,79 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
658,81 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
519,04 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
Technická správa budov za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
Seminár k RZD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
45,36 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
Kurz Interný školiteľ modul 1-2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
580,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
240,60 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,06 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
86,40 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |