0052/24 |
Objednávame si kancelársku stoličku 1+1 , odpadkový kôš 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0053/24 |
Objednávame si soľ tabletovú 25kg - 5 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0142/24 |
Stoličky, odpadkový kôš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
150,60 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
Údržba kuchynských liniek, výmena pántov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
264,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
Webinár: Riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,34 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
605,03 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
279,49 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,77 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
937,45 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Objednávame si údržbu kuchynských liniek, výmenu pántov.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0049/24 |
Objednávame si webinár "Riziká a rizikové plány", ktorý sa uskutoční dňa 25.04.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0050/24 |
Objednávame si u Vás:
- S3 -1 ks
- S1- 2 ks
- C2 – 2 ks
- C3 – 2 ks
- C5 – 1 ks
- S2 – 1 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0134/24 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
270,11 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
520,44 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,09 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,60 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
Servis elektricky polohovateľných postelí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
3 149,88 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
207,07 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |