Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0097/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 333,58 € 21.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 349,02 € 21.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 314,89 € 20.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 37,25 € 19.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 70,10 € 19.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 143,84 € 15.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 108,89 € 15.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 824,67 € 15.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 dodávka potravín pre oddelenie výchovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 19,31 € 15.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 394,06 € 15.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFO0005/24 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 168,05 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0080/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 497,45 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0084/24 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 1 476,44 € 14.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 327,66 € 14.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFO0004/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 403,80 € 13.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0081/24 licencia informačného systému DODS 1.3.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 862,37 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0091/24 vedenie evidencie odpadov 6.2.2024 - 5.2.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 279,48 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0092/24 oprava čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AQUAMONT spol. s r.o. 31105696 189,60 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFO0006/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 143,95 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0090/24 servisné a revízne činnosti 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0078/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 110,86 € 12.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0077/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 41,52 € 12.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 program "Kuchyňa" rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PROMYS soft, s. r.o. 36276847 432,00 € 10.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,75 € 10.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0085/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 384,30 € 10.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0071/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 146,35 € 08.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0070/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 238,07 € 08.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 191,70 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 901,08 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 302,86 € 07.02.2024 26.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »