DFB0468/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
21,71 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,47 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/21 |
záloha za dodávku plynu za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
319,40 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
573,46 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/21 |
telekomunikačné služby za 8/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,48 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/21 |
telekomunikačné služby za 8/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/21 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
502,42 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
370,72 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/21 |
dodávka vody, stočné za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
874,67 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
309,56 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/21 |
služby v oblasti CO za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/21 |
servisné a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
19,94 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/21 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
928,44 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,75 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/21 |
knihy pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Nervuška s.r.o. |
53807511 |
|
26,86 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,80 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,02 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/21 |
vedecká medzinárodná online konferencia ALZHEIMER FÓRUM 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
138,00 € |
26.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,83 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/21 |
kancelárske skrine na dokumenty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 003,20 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/21 |
schodové hrany plastové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing.Miroslav Osička-protismyku.eu |
75372380 |
|
195,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
159,74 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |