DFB0565/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
339,74 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0564/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
247,04 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
84,60 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
640,99 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0559/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 053,68 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0557/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
157,24 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,08 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,36 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0561/21 |
servisné a revízne činnosti 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0554/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
84,70 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,35 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/21 |
dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
564,80 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
236,06 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
679,79 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0558/21 |
odstránenie nedostatkov v revízií zariadení PO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
39,60 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,45 € |
20.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
359,12 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,30 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,38 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/21 |
odborné školenie "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OZ Nervuška - ARTE |
50335944 |
|
50,00 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
63,48 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
51,89 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
151,43 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
779,37 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0537/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
70,38 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
148,32 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0539/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
570,06 € |
14.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
265,24 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,91 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0531/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
48,19 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |