DFB0398/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
160,44 € |
10.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/21 |
telekomunikačné služby 8.8.2021 - 7.9.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,00 € |
09.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
124,66 € |
09.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/21 |
servisné práce, nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
30,00 € |
09.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
128,36 € |
06.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
51,85 € |
06.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/21 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
38,82 € |
06.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
331,84 € |
05.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,29 € |
05.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
79,88 € |
05.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/21 |
PHM diesel, natural do MV za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
155,53 € |
03.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,72 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,17 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/21 |
záloha za dodávku plynu za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/21 |
telekomunikačné služby za 7/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,54 € |
01.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/21 |
telekomunikačné služby za 7/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,96 € |
01.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/21 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
502,42 € |
01.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/21 |
všeobecný spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
308,98 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
391,46 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/21 |
služby v oblasti CO za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/21 |
servisné a revízne činnosti 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/21 |
dodávka vody, stočné za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
787,45 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
275,62 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 202,40 € |
30.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
30.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |